中访网数据 安井食品集团股份有限公司(以下简称“安井食品”)于近期披露了由立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2025年度内部控制审计报告。报告显示,截至2025年12月31日,安井食品在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。该审计依据《企业内部控制基本规范》及相关规定执行,审计意见为无保留意见。报告同时指出,内部控制存在固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性,且情况变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循程度降低,因此根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。该审计结论为投资者评估公司治理与财务信息可靠性提供了重要依据。