中访网数据 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)于2026年4月3日对方大集团股份有限公司2025年12月31日的财务报告内部控制进行了审计,并出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。报告认为,方大集团按照《企业内部控制基本规范》及相关规定,在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。该审计结论基于《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则执行,同时指出了内部控制固有的局限性,即存在无法完全防止和发现错报的可能性,且未来有效性可能因情况变化而改变。此次审计结果反映了方大集团在报告期末内部控制体系运行的有效性,为投资者评估公司治理与财务信息可靠性提供了重要依据。
方大集团2025年度内部控制审计获无保留意见
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