中访网数据 众环会计师事务所近日出具了海南海药股份有限公司(以下简称“海南海药”)2025年度内部控制审计报告。报告显示,注册会计师认为,截至2025年12月31日,海南海药在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,并出具了标准无保留审计意见。
根据公告,此次审计依据《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则进行。审计报告明确了海南海药董事会对建立健全及有效实施内部控制并评价其有效性负有责任,而注册会计师的责任则是在审计基础上对财务报告内部控制的有效性发表意见。报告同时提示了内部控制的固有局限性,即存在无法防止和发现所有错报的可能性,且未来有效性可能因情况变化而改变。
该审计结论表明,海南海药在2025年度遵循了《企业内部控制基本规范》及相关规定,其与财务报告相关的内部控制体系在重大方面运行有效。这有助于增强投资者对公司财务报告可靠性及合规运作的信心。内部控制的有效性是公司治理水平的重要体现,通常被视为企业稳健经营和风险管理能力的关键指标。
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