中访网数据 海南海药股份有限公司董事会审计委员会发布了对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告。报告显示,公司已于2025年12月通过董事会及临时股东大会决议,续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)负责2025年度财务及内部控制审计工作。审计委员会在年报审计期间与中审众环进行了多次沟通,包括2026年1月8日的审计计划沟通会及4月2日的年报事项沟通会,重点关注了营业收入确认、研发支出资本化、销售费用、长期资产减值及内部控制有效性等关键领域。中审众环最终为公司2025年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告,并认为公司保持了有效的财务报告内部控制。审计委员会总体评价认为,中审众环在审计过程中展现了良好的职业操守与业务素质,按时完成了审计工作,切实履行了监督职责。
海南海药董事会审计委员会认可中审众环2025年度审计工作
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