中访网数据 北京慧辰资道资讯股份有限公司(股票代码:688500)于今日发布了2025年度内部控制评价报告。报告显示,截至2025年12月31日(评价基准日),公司已按照企业内部控制规范体系的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,未发现财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷。审计意见与公司自评结论一致。

报告期内,公司的内部控制评价范围覆盖了公司本部及所有全资/控股子公司,资产总额和营业收入占比均为100%。评价工作重点关注销售业务、合同管理、投资管理、资金管理、募集资金管理、信息披露、采购业务、研发管理及项目管理等高风险领域。公司依据既定标准对内部控制缺陷进行了认定,报告期内未发现重大或重要缺陷。

公司董事会声明对内部控制的有效性负责。报告同时指出,内部控制存在固有局限性,仅能为实现合规、资产安全、财务报告真实完整等目标提供合理保证。自评价基准日至报告发出日,未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

展望2026年,慧辰股份表示将继续以风险为导向,加强内控体系建设与执行监督,优化制度流程,以提升整体风险防控能力,保障公司规范运营与股东权益。