中访网数据 致同会计师事务所(特殊普通合伙)于2026年4月17日出具了关于长城证券股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核报告。报告显示,会计师事务所已对长城证券2025年度财务报表进行了审计并出具了无保留意见。在此基础上,核对了由长城证券管理层编制的《2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》,未发现其与已审计财务报表相关内容存在重大不一致。该专项审核报告仅为长城证券披露年度报告之目的提供,强调其编制与披露的真实性、合法性及完整性由公司管理层负责。此次审核结果反映了长城证券在报告期内关联资金往来方面的合规状况,为投资者评估公司治理与关联交易风险提供了依据。
长城证券2025年度关联资金往来情况获无保留审计意见
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