中访网数据 安永华明会计师事务所于2026年4月22日出具了杭州银行股份有限公司2025年度内部控制审计报告。报告显示,杭州银行于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》及相关规定,在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,审计意见为无保留意见。该报告由注册会计师陈丽菁、邱晨洁签字确认。

根据报告,建立健全并有效实施内部控制是杭州银行董事会的责任。注册会计师的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表意见。报告同时指出,内部控制存在固有局限性,无法完全防止和发现所有错报,且未来有效性可能因情况变化而受影响。

此次审计结果表明,截至2025年末,杭州银行的财务报告内部控制体系运行有效,为其财务报告的可靠性提供了合理保证。该审计结果是评估公司治理与风险管理水平的重要依据。