乐普医疗2025年度财务报告内部控制获立信出具无保留意见审计报告
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中访网数据 乐普(北京)医疗器械股份有限公司(简称:乐普医疗)于2026年4月22日披露了由立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2025年度内部控制审计报告(信会师报字[2026]第ZG11246号)。审计范围覆盖公司2025年12月31日的财务报告内部控制有效性。审计意见认为,乐普医疗按照《企业内部控制基本规范》及相关规定,在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。报告同时提示了内部控制固有局限性,即存在不能防止和发现错报的可能性。此次审计结论为投资者评估公司治理及风险管控水平提供了重要依据。
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