中访网数据 乐普(北京)医疗器械股份有限公司发布2025年度内部控制评价报告。报告显示,公司已按照企业内部控制规范体系,对所有纳入评价范围的单位(资产总额及营业收入均占合并报表100%)及业务事项进行了有效性评价。董事会认定,截至2025年12月31日,公司不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。报告明确了以资产总额、经营收入及利润总额为基准的定量缺陷认定标准,并总结了组织架构、资金活动、关联交易等22个重点管控领域均运行有效。自评价基准日至报告发出日,未发生影响内控有效性结论的事项。