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新浪财经上市公司研究院|财报鹰眼预警

4月27日,上海钢联发布2025年年度报告。

报告显示,公司2025年全年营业收入为706.93亿元,同比下降7.44%;归母净利润为2.13亿元,同比增长31.85%;扣非归母净利润为1.12亿元,同比增长0.25%;基本每股收益0.67元/股。

公司自2011年5月上市以来,已经现金分红11次,累计已实施现金分红为1.51亿元。

上市公司财报鹰眼预警系统分别从业绩质量、盈利能力、资金压力与安全及运营效率等四大维度,对上海钢联2025年年报进行智能量化分析。

一、业绩质量层面

报告期内,公司营收为706.93亿元,同比下降7.44%;净利润为3.69亿元,同比增长24.89%;经营活动净现金流为-4.41亿元,同比下降123.38%。

从业绩整体层面看,需要重点关注:

• 营业收入增速持续下降。近三期年报,营业收入同比变动分别为12.73%,-5.77%,-13.08%,变动趋势持续下降。

项目202312312024123120251231营业收入(元)863.14亿813.35亿706.93亿营业收入增速12.73%-5.77%-13.08%

• 营业收入与净利润变动背离。报告期内,营业收入同比下降13.08%,净利润同比增长24.89%,营业收入与净利润变动背离。

项目202312312024123120251231营业收入(元)863.14亿813.35亿706.93亿净利润(元)4.2亿2.96亿3.69亿营业收入增速12.73%-5.77%-13.08%净利润增速21.8%-29.61%24.89%

• 净利润较为波动。近三期年报,净利润分别为4.2亿元、3亿元、3.7亿元,同比变动分别为21.8%、-29.61%、24.89%,净利润较为波动。

项目202312312024123120251231净利润(元)4.2亿2.96亿3.69亿净利润增速21.8%-29.61%24.89%

从收入成本及期间费用配比看,需要重点关注:

• 营业收入与税金及附加变动背离。报告期内,营业收入同比变动-13.08%,税金及附加同比变动18.45%,营业收入与税金及附加变动背离。

项目202312312024123120251231营业收入(元)863.14亿813.35亿706.93亿营业收入增速12.73%-5.77%-13.08%税金及附加增速16.56%4.59%18.45%

结合经营性资产质量看,需要重点关注:

• 存货增速高于营业成本增速。报告期内,存货较期初增长64.57%,营业成本同比增长-12.98%,存货增速高于营业成本增速。

项目202312312024123120251231存货较期初增速58.86%-33.96%64.57%营业成本增速12.91%-5.76%-12.98%

• 存货增速高于营业收入增速。报告期内,存货较期初增长64.57%,营业收入同比增长-13.08%,存货增速高于营业收入增速。

项目202312312024123120251231存货较期初增速58.86%-33.96%64.57%营业收入增速12.73%-5.77%-13.08%

结合现金流质量看,需要重点关注:

• 净利润与经营活动净现金流背离。报告期内,净利润为3.7亿元、经营活动净现金流为-4.4亿元,净利润与经营活动净现金流背离。

项目202312312024123120251231经营活动净现金流(元)1.12亿18.86亿-4.41亿净利润(元)4.2亿2.96亿3.69亿

• 经营活动净现金流/净利润比值低于1。报告期内,经营活动净现金流/净利润比值为-1.194低于1,盈利质量较弱。

项目202312312024123120251231经营活动净现金流(元)1.12亿18.86亿-4.41亿净利润(元)4.2亿2.96亿3.69亿经营活动净现金流/净利润0.276.38-1.19

二、盈利能力层面

报告期内,公司毛利率为1.34%,同比下降13.44%;净利率为0.52%,同比增长34.93%;净资产收益率(加权)为10.16%,同比增长25.28%。

三、资金压力与安全层面

报告期内,公司资产负债率为86.7%,同比增长7.33%;流动比率为1.13,速动比率为1.05;总债务为228.14亿元,其中短期债务为228.14亿元,短期债务占总债务比为100%。

从短期资金压力看,需要重点关注:

• 现金比率持续下降。近三期年报,现金比率分别为1.75、1.33、0.85,持续下降。

项目202312312024123120251231现金比率1.751.330.85

从资金管控角度看,需要重点关注:

• 利息收入/货币资金比值小于1.5%。报告期内,货币资金为231.2亿元,短期债务为0元,公司利息收入/货币资金平均比值为0.049%,低于1.5%。

项目202312312024123120251231货币资金(元)55.55亿129.06亿231.2亿短期债务(元)65.49亿93.57亿-利息收入/平均货币资金1.47%0.48%0.05%

• 预付账款增速高于营业成本增速。报告期内,预付账款较期初增长-9.44%,营业成本同比增长-12.98%,预付账款增速高于营业成本增速。

项目202312312024123120251231预付账款较期初增速15.73%-39.16%-9.44%营业成本增速12.91%-5.76%-12.98%

• 应付票据变动较大。报告期内,应付票据为58.6亿元,较期初变动率为56.16%。

项目20241231期初应付票据(元)37.56亿本期应付票据(元)58.65亿

四、运营效率层面

报告期内,公司应收帐款周转率为64.68,同比增长18.39%;存货周转率为36.9,同比下降11.86%;总资产周转率为2.64,同比下降31.79%。

从长期性资产看,需要重点关注:

• 单位固定资产收入产值逐年下降。近三期年报,营业收入/固定资产原值比值分别为556.37、311.03、248.8,持续下降。

项目202312312024123120251231营业收入(元)863.14亿813.35亿706.93亿固定资产(元)1.55亿2.62亿2.84亿营业收入/固定资产原值556.37311.03248.8

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