中访网数据 北大医药股份有限公司(000788)于2026年4月24日披露内部控制审计报告。根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《内部控制审计报告》(天健审〔2026〕8-468号),审计结论为公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》及相关规定,在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。审计意见类型为标准无保留意见。报告同时指出内部控制存在固有局限性,且审计结果不包含对非财务报告内部控制重大缺陷的披露。该审计结论为公司财务报告可靠性提供了重要支撑,对投资者评估公司治理与风控水平具有参考意义。