中访网数据 华谊兄弟传媒股份有限公司(以下简称“华谊兄弟”)于2026年4月28日发布2025年度内部控制审计报告。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对其截至2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告(报告编号:大华内字[2026]0011000087号)。审计结论认为,华谊兄弟按照《企业内部控制基本规范》及相关规定,在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。报告同时指出,内部控制具有固有局限性,不能完全杜绝错报风险。此次审计意见肯定了公司在报告期内内控体系的运行有效性,有助于增强投资者对其财务信息质量的信任。
华谊兄弟2025年内控审计获无保留意见
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