中访网数据 分众传媒信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)公告修订《内部审计制度》,旨在完善内部控制体系,强化自我约束,保障生产经营活动健康发展。修订后的制度依据《审计法》《上市公司规范运作指引》等法规制定,明确了内部审计的独立性:设立专职审计部门,直接对董事会及审计委员会负责,不得置于财务部门领导之下。审计部门需每季度向审计委员会报告工作,至少每半年对募集资金使用、关联交易、大额资金往来等重大事项进行专项检查,发现重大缺陷或风险时需立即报告。制度还规范了内部控制评价流程,要求年度报告同时披露评价报告,对拒绝配合审计、整改不力等行为追究责任,审计人员因履职受打击报复时公司将采取保护措施。此举有助于提升公司治理透明度与风险防控能力。
分众传媒修订内部审计制度强化内控管理
热门跟贴