中访网数据 四川合纵药易购医药股份有限公司(简称:药易购)发布2025年度内部控制自我评价报告。报告明确指出,公司已按照企业内部控制规范体系要求,在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,未发现财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷。报告期内,公司完成了组织架构调整,取消监事会,由董事会审计委员会履行相关监督职能。同时,公司对内部控制缺陷认定标准进行了量化调整,明确了重大及重要缺陷的金额门槛(如重大缺陷需超过合并利润总额5%且超500万元)。值得一提的是,报告披露公司存在因合并范围变更、其他权益工具转入长期股权投资核算及信用减值损失计提等事项,对期初数据进行了更正,且公司已对前期业绩预告进行修正。此项内控评价覆盖公司全部资产与营收,重点对资金活动、存货及销售管理等高风险领域进行了监督。
药易购发布2025年度内控自评报告,认定无重大缺陷
热门跟贴