为进一步健全内部控制体系,强化各业务部门合规经营意识,规范业务操作流程,防范经营管理风险,近日,中国黄金集团石湖矿业有限公司审计合规部牵头组织开展内控业务专题培训会,经营财务部、人力资源企管部、生产服务部等多部门核心业务人员参加培训,实现关键岗位人员全覆盖。
本次培训会聚焦内控管理核心要点,结合河北石湖公司业务实际,重点围绕内控体系框架、关键业务流程管控、风险识别与防范、合规操作规范等内容展开讲解。培训讲师结合多年审计合规工作经验,通过理论解读、案例分析、互动答疑等多种形式,深入浅出地剖析了财务核算、费用报销、资金管理等高频业务中的内控风险点,针对日常工作中易出现的不规范操作问题,提出了具体的整改方向和优化建议。
培训过程中,有针对性地结合财务业务特点,详细讲解了财务内控流程的关键环节,包括账务处理规范、票据审核要点、资金支付管控等,帮助财务人员进一步明确岗位职责,强化流程意识;同时,结合其他部门业务场景,讲解了跨部门协作中的内控衔接要点,引导各部门人员树立“内控人人有责、合规全员践行”的理念,推动形成部门联动、全员参与的内控工作格局。
参会人员认真聆听、详细记录,积极参与互动交流,就日常工作中遇到的内控难题主动提问,讲师逐一耐心解答,现场学习氛围浓厚。大家纷纷表示,此次培训内容贴合实际、针对性强,既夯实了内控合规理论基础,又掌握了实用的操作方法,有效解决了工作中的困惑,今后将把所学知识运用到实际工作中,严格遵守内控规范,主动防范业务风险。
此次内控培训会的开展,进一步提升了各部门业务人员的内控合规素养,规范了关键业务操作流程,为公司内控体系的持续完善、合规经营水平的提升奠定了坚实基础。下一步,审计合规部将持续聚焦内控管理重点,常态化组织开展内控培训、专项检查等工作,不断强化全员内控合规意识,筑牢公司经营发展的合规防线,为公司高质量发展保驾护航。
(中金黄金 动态宝)
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