来源:新浪财经-鹰眼工作室
新浪财经上市公司研究院|财报鹰眼预警
8月26日,世纪瑞尔发布2026年半年度报告。
报告显示,公司2026年上半年营业收入为2.65亿元,同比下降25.46%;归母净利润为-1059.36万元,同比下降125.51%;扣非归母净利润为-1300.59万元,同比下降134.02%;基本每股收益-0.018元/股。
公司自2010年12月上市以来,已经现金分红11次,累计已实施现金分红为6.03亿元。
上市公司财报鹰眼预警系统分别从业绩质量、盈利能力、资金压力与安全及运营效率等四大维度,对世纪瑞尔2026年半年报进行智能量化分析。
一、业绩质量层面
报告期内,公司营收为2.65亿元,同比下降25.46%;净利润为-1123.63万元,同比下降127.65%;经营活动净现金流为-3135.54万元,同比下降196.31%。
从业绩整体层面看,需要重点关注:
• 营业收入增速持续下降。近三期半年报,营业收入同比变动分别为18.42%,10.15%,-25.46%,变动趋势持续下降。
项目202406302025063020260630营业收入(元)3.23亿3.56亿2.65亿营业收入增速18.42%10.15%-25.46%
• 归母净利润大幅下降。报告期内,归母净利润为-0.1亿元,同比大幅下降125.51%。
项目202406302025063020260630归母净利润(元)1705.61万4152.91万-1059.36万归母净利润增速-3.3%143.49%-125.51%
• 扣非归母净利润大幅下降。报告期内,扣非归母净利润为-0.1亿元,同比大幅下降134.02%。
项目202406302025063020260630扣非归母利润(元)1638.03万3822.95万-1300.59万扣非归母利润增速2.05%133.39%-134.02%
• 净利润较为波动。近三期半年报,净利润分别为0.2亿元、0.4亿元、-0.1亿元,同比变动分别为-7.16%、165.35%、-127.65%,净利润较为波动。
项目202406302025063020260630净利润(元)1531.41万4063.61万-1123.63万净利润增速-7.16%165.35%-127.65%
从收入成本及期间费用配比看,需要重点关注:
• 销售费用变动与营业收入变动差异较大。报告期内,营业收入同比变动-25.46%,销售费用同比变动8.49%,销售费用与营业收入变动差异较大。
项目202406302025063020260630营业收入(元)3.23亿3.56亿2.65亿销售费用(元)5316.12万4606.95万4998.27万营业收入增速18.42%10.15%-25.46%销售费用增速6.06%-13.34%8.49%
结合经营性资产质量看,需要重点关注:
• 存货增速高于营业成本增速。报告期内,存货较期初增长21.89%,营业成本同比增长-20.86%,存货增速高于营业成本增速。
项目202406302025063020260630存货较期初增速0.07%-9.8%21.89%营业成本增速31.96%11.09%-20.86%
• 存货增速高于营业收入增速。报告期内,存货较期初增长21.89%,营业收入同比增长-25.46%,存货增速高于营业收入增速。
项目202406302025063020260630存货较期初增速0.07%-9.8%21.89%营业收入增速18.42%10.15%-25.46%
结合现金流质量看,需要重点关注:
• 经营活动净现金流持续下降。近三期半年报,经营活动净现金流分别为0.5亿元、-0.1亿元、-0.3亿元,持续下降。
项目202406302025063020260630经营活动净现金流(元)4890.65万-1058.2万-3135.54万
二、盈利能力层面
报告期内,公司毛利率为37.41%,同比下降8.88%;净利率为-4.23%,同比下降137.1%;净资产收益率(加权)为-0.67%,同比下降125.09%。
结合公司经营端看收益,需要重点关注:
• 销售毛利率持续下降。近三期半年报,销售毛利率分别为41.56%、41.05%、37.41%,变动趋势持续下降。
项目202406302025063020260630销售毛利率41.56%41.05%37.41%销售毛利率增速-12.61%-1.21%-8.88%
• 销售净利率大幅下降。报告期内,销售净利率为-4.23%,同比大幅下降137.1%。
项目202406302025063020260630销售净利率4.74%11.41%-4.23%销售净利率增速-21.6%140.91%-137.1%
结合公司资产端看收益,需要重点关注:
• 净资产收益率较大幅下降。报告期内,加权平均净资产收益率为-0.67%,同比大幅下降125.09%。
项目202406302025063020260630净资产收益率1.13%2.67%-0.67%净资产收益率增速-2.59%136.28%-125.09%
三、资金压力与安全层面
报告期内,公司资产负债率为20.08%,同比下降3.63%;流动比率为4.33,速动比率为3.62;总债务为8441.66万元,其中短期债务为8441.66万元,短期债务占总债务比为100%。
从短期资金压力看,需要重点关注:
• 经营活动净现金流/流动负债比值持续下降。近三期半年报,经营活动净现金流/流动负债比值为分别为0.11、-0.03、-0.08,持续下降。
项目202312312024123120251231经营活动净现金流(元)-5466.41万2.11亿7349.31万流动负债(元)5.33亿4.76亿4.92亿经营活动净现金流/流动负债-0.10.440.15
从资金管控角度看,需要重点关注:
• 预付账款增速高于营业成本增速。报告期内,预付账款较期初增长2.62%,营业成本同比增长-20.86%,预付账款增速高于营业成本增速。
项目202406302025063020260630预付账款较期初增速-13.71%61.53%2.62%营业成本增速31.96%11.09%-20.86%
• 其他应收款变动较大。报告期内,其他应收款为0.3亿元,较期初变动率为37.55%。
项目20251231期初其他应收款(元)1881.61万本期其他应收款(元)2588.13万
从资金协调性看,需要重点关注:
• 经营活动无法满足资本性支出资金需求,融资渠道趋紧。报告期内,经营活动净现金流与投资活动净现金流之和为-0.2亿元,筹资活动净现金流为-0.3亿元,经营活动无法覆盖投资资金需求,融资渠道趋紧。
项目20260630经营活动净现金流(元)-3135.54万投资活动净现金流(元)735.03万筹资活动净现金流(元)-2736.24万
• 经营现金流质量欠佳,融资渠道趋紧。报告期内,经营活动净现金流与投资活动净现金流之和为-0.2亿元,筹资活动净现金流为-0.3亿元,融资渠道趋紧。
项目20260630经营活动净现金流(元)-3135.54万投资活动净现金流(元)735.03万筹资活动净现金流(元)-2736.24万
• 自由现金流为负。近三期半年报,自由现金流分别为-441.6万元、-149.4万元、-476.3万元,持续为负数。
项目202406302025063020260630自由现金流(元)-441.64万-149.43万-476.26万
四、运营效率层面
报告期内,公司应收帐款周转率为0.33,同比下降21.26%;存货周转率为0.67,同比下降14.63%;总资产周转率为0.13,同比下降26.21%。
从经营性资产看,需要重点关注:
• 应收账款周转率大幅下降。报告期内,应收账款周转率为0.33,同比大幅下降至21.26%。
项目202406302025063020260630应收账款周转率(次)0.370.430.33应收账款周转率增速12.11%16.27%-21.26%
从长期性资产看,需要重点关注:
• 固定资产变动较大。报告期内,固定资产为0.6亿元,较期初增长37.55%。
项目20251231期初固定资产(元)4100.15万本期固定资产(元)5639.94万
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