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贸易企业的税负一般来源于企业的增值税方面。贸易行业增值税率:13%,是所有行业里面增值税税率最高的。相对来讲企业利润高带来的税负压力倒是其次。税务部门对于增值税的管控较为严格,想解决增值税的税负压力,其他的方式并不可行,一般是通过税收优惠奖励返还政策来合规的解决。。

贸易企业最主要的税负压力是增值税,针对增值税该如何制定合理的税务筹划方案?特别是部分贸易类企业规模较小,但是却要面对高达:13%的增值税税率,贸易类企业本来利润不多,增值税对于贸易企业来说是非常大的成本支出。

因此针对贸易企业的高额税负问题,进行税务筹划刻不容缓,税收优惠政策可以解决贸易类企业增值税税负较大的问题。

像小编对接的税收优惠园区,针对贸易企业的高额增值税压力有较高的返还奖励

针对贸易类型的一般纳税人企业

1、增值税奖励返还:70%-90%

2、企业所得税奖励返还:70%-90%

3、个人所得税奖励返还:70%-90% 当月纳税,次月奖励,政策稳定,兑现及时

贸易公司一般纳税人,通过享受税收优惠奖励的方式,可以大幅度的降低贸易企业的增值税税负

13%的增值税税率通过税收奖励返还可以降低至:7.15%,通过享受税收优惠政策,不仅降低了增值税的税负压力,也顺带降低了企业所得税,个人所得税的税收压力

我们通过一个案例来说明

贸易企业在税收洼地设立新的有限公司,或者分支机构。将主体公司的部分业务,或新业务,通过业务分包的方式,转移到小编平台对接的税收洼地,在当地缴税,享受高额的税收奖励返还,

假如将5000万的销售业务转移到税收洼地设立的新公司来做,在当地缴纳:500万元的增值税、300万元的企业所得税,

具体的返税金额如下:

增值税返还:500万*50%(地方政府留存)*90%=225万

企业所得税返还:300万*40%(地方政府留存)*90%=108万

合计可以节约税金:225万+108万=343万

税务筹划是根据企业的实际情况,合理合法的减轻企业的综合税负,

目前对增值税最合理合法的方法是在有税收优惠政策的园区内进行增值税,企业所得税的奖励的返还。

以分公司、或者新公司的方式在税收洼地注册,无需实体入住,注册到当地,就可以享受当地的高额税收奖励返还

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