质量管理日常检查规定

第一条 避免人员的疏忽,而导致不良的影响,使全体员工,重视质量管理,确实为提高产品质量、降低成本而努力。

第二条 范围

(一)工作检查

(二)生产操作检查

(三)自主检查

(四)外作厂商质量管理检查

(五)质量保管检查

(六)设备维护检查

(七)厂房安全卫生检查

(八)其他可能影响产品质量者

第三条 检查的频率

依检查范围的类别,以及对产品质量影响的程度而定。

第四条 检查的项目

依检查范围的类别而定,如实施要点。

第五条 检查资料的回馈

要转知有关单位研讨改进,并作为下次检查的依据。

第六条 实施单位

质量管理部成品科及有关单位。

第七条 实施要点

(一)工作检查

1.必须由各单位主管配合执行。

2.频率:

(1)正常时每周一次,每次二至三人,但至少每月一次。

(2)新进人员开始时每周一次,至其熟练后,与其他人员一样,依正常时的频率。

(3)特殊重大的工作则视情况而定。

3.工作检查表

表11.2.5 工作稽查表

工作名称:

工作人员姓名 年 月 日

稽 查 项 目

实际情形

总 评

工作进度

是否按规定程序工作

是否能与他人配合

工作效率与质量

工作情绪与精神

工作熟练度

是否有改进工作方法的意思与建议

其 他

检查人员:

(二)生产操作检查:频率,每周三次,每次二人。

表11.2.6 生产操作稽查表

工程名称:

操作人员姓名: 年 月 日

稽 查 项 目

实 际 情 形

备 注

操作前的准备工作是否完成

是否按操作标准来操作

工作场所的布置是否适宜

通风照明温度等是否符合规定

附近环境是否整洁

对异常状况是否知晓处理程序

是否有改进工作方法的意见与建议

其 他

检查人员

表11.2.8 外作厂商质量管理稽查表

口试用厂商 口外协加工厂商

口协作厂商 口原料供应商

l—1厂商名称:

4—1制程上有否按规定的操作标准操作:

口有 口没有

1—2厂商的地址电话:

4—2制程中有否按规定的检查标准检查:

口有 口没有

1—3负责供应本厂的原料,加工品名称:

4—3制程检查记录有保存吗?口有 口没有

1—4经办人员职称姓名:

4—4制程中发现不良品的处理:

2—1有质量管理组织表吗?口有 口没有

5—1对本公司供料储存情况:

2—2质量管理负责人职称姓名:

5—2成品检验如何实施:

口全检 口抽检 口不检验

2—3质量管理部门是否独立存在?

口单独存在 口存在 口单位

5—3被退货时实施措施:口改换包装再送回

口等催货急时再送回 口全捡后再送回

2—4检验人员共计 人

1.进料验收人员———人

2.制程检查人员———人

3.成品检验人员———人

4.其 他人员———

5—4本公司要求的水准和厂商生产能力比较

(厂商的意见)

口要求过高

口要求过低

口要求适中

2—5检验人员是否兼作其他工作:

口是 口否

5—5不良率能否降低:

口照规定 口打算降低

2—6对于不良反应是否有人负责处理:

口有 口没有

5—6现有接受本公司订购事项进度情况:

3—1进料时,有检验吗?口有 口没有

口有时有,有时没有

3—2检验方式:口全检 口抽检

口抽样计划 口其他

5—7其他:

3—3进料时发现不良品的处理:口批退

口选别 口重工 口照用 口其他

6 需要本公司协助事项:

3—4进料验收单有保存吗?口有 口没有

(三)自主检查:

频率对每个检查站每二至三天检查一次,并视情况调整。

表11 .2 .7 自主检查检查表

检 查 站:

检查人员姓名: 年 月 日

稽 查 项 目

实 际 情 形

备 注

是否按检查标准检查

感官检查的限度样本是否标准

检查的仪器、量规是否精准

是否有漏检情况

漏检的原因

对不合格品是否妥善处理

其 他

检查人员:

(四)外作厂商质量管理检查:

1.质量管理部成品科会同有关单位人员,不定期巡回检查各协作厂商、原料供应商、加工厂商。

2.外作厂商质量管理检查表。

(五)质量保管检查

1.原料、加工品、半成品、成品等

2.频率:每周一次。

3.质量保管检查表。

表11.2.9 质量保管稽查表

( )原料 ( )半成品

( )加工品 ( )成 品 年 月 日

稽 查 项 目

实际情形

总 评

存放是否定位及是否整洁

温度湿度通风照明是否适宜

是否备有消防设备

危险性物品是否与其他物品隔离

良品不良品未经检验物品是否分别存放

实际的数量是否与帐面符合

度量衡的器具是否精准

存放的地点是否有进出的管理

物品的质量是否发生变异

其 他

(六)设备维护检查

频率:每周二次,每次二至三个设备。

表11.2,10 设备维护稽查表

设备名称: 年 月 日

稽 查 项 目

实际情形

备 注

附近的环境是否整洁

是否依操作标准操作

是否依规定保养

使用人对异常状况是否知晓处理程序

保养、修护是否有记录

其 他

(七)厂房安全卫生检查

频率:每周一次。

表11.2.11 厂房安全卫生检查表

年 月 日

稽 查 项 目

实际情况

备 注

消防设备是否足够,放置地点是否适宜,且未失时效

易燃物品是否存放妥当

操作人员使用的工具是否良好

特殊操作时,操作人员是否使用特殊安全防护器具

物料搬运设备是否运用灵活

是否于严禁吸烟处有吸烟的事情

是否有狂奔喧哗的事情

光线、通风是否适宜

环境是否整洁、垃圾处理是否良好

药品是否齐全

停车场的车辆是否排列有序

厕所是否清洁、设备是否良好

用膳场所是否清洁、厨房是否整洁

其 他

第八条 本规定经质量管理委员会核定后实施,修正时亦同。

免费福利发送项目质量管理全套,领取文件包t.zsxq.com/uJEiim2