中访网数据 4月29日,广东嘉应制药披露2025年年报,因公司存在多项内部控制重大缺陷,且部分交易商业实质存疑,众华会计师事务所对其年报出具保留意见审计报告和否定意见内部控制审计报告。核心问题涉及:2025年与多家新增供应商及被投资方签订约1.13亿元采购及投资协议,并累计预付9433万元人民币及1000万港币,相关供应商存在新设、规模不匹配等问题,公司未能识别为关联方交易。内部控制层面,公司存在交易未完成审批即先行付款、子公司委托投资款未按制度存入专户、证券投资超限额未履行董事会程序和信息披露,以及员工控制的供应商未按关联交易管理等问题。董事会承诺将全面整改,落实责任主体。上述事项或对公司治理及后续融资活动产生不利影响,提醒投资者注意风险。