近日,中国海防针对子公司长城电子的内控专项审计整改成果积极开展验收工作。公司审计合规部联合会计师事务所,深入子公司,仔细检查核对前期内控专项审计所发现问题的整改情况,督促整改措施得以有效落实。长城电子高度重视整改工作,主动采取有力措施加以改进,其内部控制制度得以进一步完善,风险防控能力显著提升。此次检查充分发挥了内控职能部门在统筹推动、组织协调以及监督落实等方面的重要作用,这不仅是深入践行国资委《关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》的有力行动,更是对子公司管理的有力督促。通过此次验收,促进了整改长效机制的建立健全,持续推动了内控体系的不断完善,切实确保问题实现“真整改”,进一步强化了审计闭环的全流程管理。
(中国海防)
热门跟贴