中访网数据 中审众环会计师事务所近日发布专项审核报告,对海南海药股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表进行了审核。报告指出,该汇总表是根据中国证监会《上市公司监管指引第8号》的规定编制,其责任在于海南海药管理层。审计机构在执行审核工作后认为,该汇总表与经审计的2025年度财务报表相关内容在所有重大方面未发现不一致。此次专项审核旨在披露上市公司资金往来合规情况,报告强调其用途仅限于海南海药2025年度年报披露,不得挪作他用。该结果反映了公司在报告期内关联资金往来信息披露与财务数据的一致性,有助于投资者评估公司治理与内部控制的有效性。
海南海药2025年度关联资金往来获审计机构无重大不一致意见
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